局召开2016年审计工作研讨会

2月24日,2016年审计工作研讨会在局总部召开。局总会计师赵军强、局审计部、经营管理部、财务资金部、纪检监察部、财务共享服务中心和局属各单位审计机构负责人等参加了会议。

会议学习了局2016年工作会董事长重要讲话和总经理工作报告,要求审计工作要更加注重过程审计,充分发挥审计监督作用,在全面审计和审计全覆盖方面进行创新工作。

赵军强总会计师对审计工作的重要性进行了强调,对审计工作取得的成效和监督的力度给予肯定,对今后工作提出了要求。指出内部审计在加强企业内控管理、绩效考核、风险防范、企业评价等方面发挥着重要的作用。尤其是2015年对局属单位的绩效审计和管理审计、贵瓮和安江项目的经营审计对局以后的经营管理水平提升有着深远的影响。从完善在建项目审计标准、推进审计工作全覆盖、加强审计力量、与财务共享服务中心如何对接等方面提出了宝贵的意见。

局属各单位汇报了2015年审计工作开展情况、存在问题、建议意见及2016年审计工作计划、设想。围绕审计全覆盖、联合审计的方式方法、在建项目已完工未结算、审计实施细则、项目可盘存货合理范围、如何更好地开展同一片区或同一区域的项目审计、财务共享中心运行后审计的方式方法等七个议题进行了研讨。大家畅所欲言,建言献策,达成共识,统一了思想。

2016年全局审计工作要结合六个引导意见和审计实施细则进行,注重过程监督,巩固管控成果,加强海外项目管理,创新审计工作方式方法,为我局规范经营、提质增效、防范风险而保驾护航。


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